Hiper - Importação de XML no Hiper Gestão
Após envio do arquivo XML, informe qual a CFOP referente a operação. A esquerda o CFOP constante na nota fiscal, a direita, a CFOP referente a entrada.
Clique em Continuar ao concluir.
Na tela de Itens, escolha o produto referente, se este já estiver cadastrado em seu estoque, ou clique para cadastrar o produto automaticamente.
Clique em confirmar ao concluir.
Selecione a unidade de medida do produto, e clique em Continuar.
Se houver DIFAL (Diferença de Alíquotas), informe a aqui.
Clique em continuar.
Ajuste de valores de venda.
Pode ajustar os novos preços de venda, seguindo markup, manter o mesmo preço, ou definir um valor fixo.
Clique em continuar ao concluir.
Lançamento de contas a pagar.
Defina como será o pagamento da compra, para que este conste no contas a pagar.
Ao encerrar, a nota fiscal constará como lançada, como abaixo.